Milé kolegyně, poprvé budu dělat roční uzávěrku v PO, může mi někdo poradit:
za rok 2011 neuvedla účetní na příznání dani z příjmu daň (z doplňkové činnosti), ta byla doměřena FÚ v dubnu a byla také v dubnu uhrazena.
Nyní je zaúčtována na 591 daň, která se vztahuje k roku 2011.Jak mám správně zaúčtovat ?
Tato daň mi teď zasahuje do HV v letošním roce, jak byste řešili? Letos nebudem platit žádnou daň, uplatňujeme odečet 300,000 a jsme na O.
Děkuji za odpověď