Zdravím všechny přítomné a prosím o radu: V lednu nám byl převeden od jiné příspěvkové organizace (se stejným zřizovatelem jako máme my) dlouhodobý hmotný majetek, a to ve všech kategoriích (různých pořizovacích cenách). Je ho opravdu hodně, tak bych nerada udělala chybu. Prosím o potvrzení, že mé účtování je správné:
1) u majetku do 3000 účtujeme do podrozvahy, tedy účtuji jen 902/999. Mám účtovat i do nákladů a výnosů, když se jedná o vybranou účetní jednotku? Já se domnívám, že ne.
2) u majetku od 3 - 40 tis. účtuji 028/088, ale opět mám nejasnost v nákladech a výnosech. Pokud nezaúčtuji do nákladů, nebude mi souhlasit kontrolní vazba účtu 028 na účet 558.
3) u odepisovaného majetku účtuji pořizovací cenu na 022, oprávky na 082 a zůstatkovou cenu na 401. Má se zde účtovat ještě něco? Vzhledem k tomu, že jsme nic neplatili, domnívám se, že ne.
Děkuji mockrát za názory.