Ukončení projektu:
Projekt nám končí k 31.10.2011. Prostředků máme dle smlouvy poskytnuto ve výši 90% dotace. Zbývajících 10 % bude poskytnuto po ukončení projektu a podání závěrečné zprávy. Náklady účtuji 5../3.. a proti nim účtuji 388/672 (máme protředky přes KÚ). Mám účtovat výnosy proti nákladům (jak jsem uvedla, za zbývajících 10% - prostředky ještě nemáme na účtu) stejně nebo tam mám účtovat nějakou pohledávku? Nevím, jestli peníze dostaneme ještě do konce roku. Dále se chci zeptat. K tomuto projektu máme vedený účet. Mám na něj převést zbývajících 10% z našeho běžného účtu (použití prostředků zřizovatele na pokrytí těchto 10% nákladů - povoleno zřizovatelem nebo hradit náklady projektu z běžného účtu?
Díky. Alena