od Terina » čtv 24. čer 2010 17:36:05
Báro, po celou dobu projektu máme přijaté dotace na záloze. Myslím, že si můžete udělat jenom dohad do výnosů ve výši skutečně spotřebovaných nákladů, abyste si to zohlednila v závěrce a neměla zkreslený HV.
Zde dávám vzor od Ing. Pacákové, tak jak nám radila účtovat projekty:
smlouva: 939/999 Kč 400 (ve výši, co očekáváme toto účetní období)
941/999 Kč 600 (tj. výše, co očekáváme následující úč. období)
avízo: 348 nebo 377/374 Kč400
999/939 Kč 400
úhrada: 241/377 nebo 348 Kč 400
nabíhají náklady.... celkem např. 350 – na konci roku: 388/674 Kč 400
co nevyčerpáme: 674/414 Kč 50
další rok nabíhají náklady – např. 640
377/674 Kč 990 (za předpokladu, že tento rok projekt končí, jinak opět dohad)
999/941 Kč 600
zrušení zápisů z min. roku: 674/388 Kč400
414/674 Kč50
374/377 Kč 400
neuznané náklady: 377/674 mínus Kč 5
úhrada uznaných nákl.: 241/377 Kč 585
Pokud účtujete ve zjednodušeném rozsahu, tak podrozvahu nemusíte vůbec. Pokud Vám zbudou nevyčerpané peníze na konci roku a projekt dále pokračuje v násl. období, tak musíte nevyčerpané peníze převést do rezervního fondu. Je to prý povinnost.